内部审计: 岗位职责: 1.使用并优化风险评估模型,对分行各风险领域包括信用、市场、流动性、操作、声誉及战略风险开展合理评估,并基于评估结论制定分行年度审计计划。 2.在审计周期内实施年度内部审计计划,确保风险管理、内部控制等管理要求落实,保障分行运营效率、财务可信以及经营合规。 3.编写并报送内部审计报告,反映内部审计结论及审计过程。 4.跟踪审计发现的整改情况,督促相关部门及时完成整改,确保整改落实情况符合预期。 5.根据管理层和部门主管要求,对分行相关业务领域或操作实施情况开展常规检查。 应聘条件: 1.会计、金融、法律等专业本科及其以上学历; 2.具备三年及以上审计、内部审计或银行会计、法律、合规等工作经验; 3.良好的中英文沟通、阅读及书写能力; 4.能够坚持原则,学习主动; 5.良好的人际沟通; 6.熟练使用电脑办公软件。
|